Tuesday 3 April 2018 photo 32/42
|
Manual de procedimientos de auditoria de gestion de empresas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========> manual de procedimientos de auditoria de gestion de empresas [>>>>>> Download Link <<<<<<] (http://rojadub.relaws.ru/21?keyword=manual-de-procedimientos-de-auditoria-de-gestion-de-empresas&charset=utf-8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=========> manual de procedimientos de auditoria de gestion de empresas [>>>>>> Download Here <<<<<<] (http://qwulht.relaws.ru/21?keyword=manual-de-procedimientos-de-auditoria-de-gestion-de-empresas&charset=utf-8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copy the link and open in a new browser window
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
empresas fabricantes de los insumas que compra L1CON8A, o de los proveedores interesados en participar para asegurar el. Manual de Procedimientos para la Operación de Laboratorios. Clave: VST-DP-. PR-015. 2.. 19011-2002) Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA. I. INTRODUCCIÓN. efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. El propósito del presente Manual es ser una guía para la acción, proveyendo un marco para ejercer y promover bases para evaluar el desempeño de la auditoria interna. Auditoría de Gestión. C.P Hector Jaime Correa Pinzón. 2. HECTOR JAIME CORREA PINZÓN. Contador Público, de la Universidad de Manizales. Especialista en.. transformadora y operativa de la empresa; de otro se analiza la buena salud.. actividades sea ceñido en lo posible a normas, políticas y procedimientos. Que el presente trabajo, denominado: Auditoria de gestión para la empresa “Comercial Luna" realizado por las. iv. AUTORÍA. Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo son de.. 2010, se realizó de acuerdo al manual de auditoría de gestión de la Contraloría General del. Estado. principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace.. mejore la eficiencia o la eficacia, utilizando los procedimientos adecuados a la consecución de los objetivos. Por tanto, podemos definir los procedimientos de auditoría de gestión como los trabajos,. para aplicar este manual de auditoría de gestión, diríjase a la Dirección del comité de control de calidad de la auditoría. Los procedimientos de la auditoría de gestión (que se enuncian empleando verbos como «deber». (p.ej., empresas que pierden contratos en beneficio de otras empresas que han utilizado redes de. El alcance del Manual de Auditoría Interna incluye los lineamientos específicos para la función y el desarrollo. métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una. independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza de una organización. Con esta auditoria de gestión las empresas de derecho privado con participación. realicen procedimientos que agiliten el trámite para la realización de estas.. Objetivos del manual. El objetivo general es formular un manual de auditoría de gestión para la realización de la auditoría en las empresas de derecho privado. Granada - Noviembre 2008. Manual de Auditoría de Prevención de. Riesgos Laborales.. El artículo 30 del Real Decreto 39/1997 define la Auditoría como un “instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel.. técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con. OBJETIVO, Formular y ejecutar el Programa Anual de Auditorías de Gestión, por medio del análisis, verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, procesos y procedimientos, productos, servicios, trámites, planes, programas y proyectos de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de promover la mejora. ÍNDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Capítulo. Manual. Procedimiento para la realización de auditorías del sistema de gestión medioambiental. 18/01. Procedimiento para la revisión. revisión global del Sistema. En dicha revisión se abordará el estado medioambiental actual de la empresa valorado según:. El objetivo de toda auditoría de gestión es que la organización adapte sus recursos humanos principales a las condiciones ambientales del entorno de. Manuales de procedimientos y reglamentos de la organización; Entrevistas con la dirección, el personal de la empresa y los especialistas externos en. 5 INSTRUCCIONES A LAS EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA. 6 ALCANCE MINIMO DE LA. Interno del Fondo, Manual de Procedimientos y Control Interno implantados por las. Sociedades. contratar los servicios de Auditoría. Externa independiente por lo menos una vez al año con motivo del cierre de la gestión. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. Página No. CÓDIGO MPP. Manual de Procesos y Procedimientos. 7. Auditoría de Gestión: Es aquella que se enfoca en la gestión de la Institución con el propósito de evaluar la eficacia de los resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, financieros y técnicos. Se revisarán además otras fuentes de información, como son leyes, instrucciones y reglamentos específicos de la institución, manuales de instrucción y procedimientos, organigramas, informes de visitas de control y asesoramientos, de auditorías e informes de gestión. Sobre la base de lo anterior se procederá a evaluar. AUDITORÍA PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO: Reglamento del Profesor vigente, Manual Operativo de procedimientos de la Gestión de. Recursos Humanos y Actividad Académica vigente, Reglamento del Profesor de Cátedra vigente. Reglamento General de Postgrado vigente, así como la demás normatividad. un enfoque sistemático y disciplinado de evaluación y medición de los procesos de gestión y control. Conforme a. Se dividen en tres grupos: auditoría al sistema de gestión, auditoría a los procesos y auditoría a los resultados del servicio... a) El Manual de Calidad, caracterización y procedimientos aplicables al proceso. Antes de comenzar este capitulo es muy importante mencionar algunos conceptos para tener un conocimiento más profundo acerca de lo que representa efectuar un Auditoria de Gestión en una empresa de servicios, tema principal de esta tesis, para luego comenzar con la metodología y procedimientos. 3.1 Gestión. apartado 7.1 “La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto". • Plan Pegasus (http://www.pegasus.upv.es). • Manual de gestión de las cartas de servicio de la UPV. • Manual de gestión de auditorías internas de la UPV. • Manual del gestor del sistema de sugerencias,. ADMINISTRATIVO Y MANUALES. 2.1 AUDITORIA. 2.1.1 Antecedentes Históricos sobre la Auditoría. Varios autores coinciden en que la base principal para el... principios contables y en concordancia con políticas y procedimientos de la empresa. Con ello el auditor determina si los objetivos de auditoría determinados en. en Riesgos y Negocios y Gerente de Proyectos de. Outsourcing de Auditoria. Control Interno, Gestión de Riesgos, SOX, y Auditoria Interna. Facilitador de.. Establecimiento del Contexto. A su vez la cadena de valor apoya el nivel de documentación requerida en los. Mapas de Riesgo. Procedimiento. Procesos. Macro-. Dentro de la cultura administrativa moderna el control consiste en implantar, utilizar y desarrollar métodos y técnicas que refleje en forma objetiva el nivel real de la administración y la situación de la empresa. Muchos trabajos, métodos, técnicas y procedimientos se pueden encontrar en libros y manuales. El presente trabajo consiste en la elaboración de un manual de procedimientos usando información suministrada por la empresa PLASKASA en las. productora de bolsas está en la ruta hacia la excelencia en la fabricación de este producto; a través de la actualización de sus procesos gestión con la. Muchos trabajos, métodos, técnicas y procedimientos se pueden encontrar en libros y manuales para la realización del diagnóstico de los problemas y sus causas. No ajena a este desarrollo y derivado de una integración horizontal y vertical ha surgido en el campo de la auditoría la Auditoría de Gestión,. manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos. Pueden ser generales o específicos. Procedimiento general (PG):. Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada con los Sistemas de Gestión de Calidad. Procedimiento específico. más amplios que la auditoría financiera, dirigidos a ayudar a todos los cen- tros de decisión operativos de la entidad. Para ello hay que cerciorarse de que los procedimientos y métodos se adaptan a unas normas o reglas pre- viamente definidas (por ejemplo en un manual de procedimientos). La finalidad del diagnóstico. Manual de Procedimientos de las Autoridades de Gestión y Certificación del FSE. 2. Índice general. 1.... 7) Sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;... ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados. 2.2.5 Procedimiento de la Auditoría de gestión. 13. 2.3. Objetivos. 13. 2.4. Fases de la.. planificación estratégica y análisis de la situación interna, de la empresa GRAIMAN. CIA. LTDA., finalmente se basa en.... 10. Acciones Correctivas ………….. Fuente: Manual Auditoría de Gestión (Contraloría General del Estado). Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria. TEMA: “DISEÑO DE UN MANUAL.... enfoque en desarrollar los procedimientos de control interno a la empresa industrial. MEPRELPA S.A. En el figuran. cuales serán medidos a través de indicadores de gestión, y así obtener un manual ajustado a las necesidades de la. La auditoría de recursos humanos es un método integral de revisión de las políticas, los procedimientos, la documentación y los sistemas de recursos humanos, con el fin de identificar las necesidades. Aplicar los procesos fundamentales de la dirección y gestión del personal en la empresa.. Manual de la asignatura:
Sorprende comprobar lo habitual que resulta encontrar graves falencias que afectan al proceso de auditoría interna en las empresas: las auditorías se realizan, pero. pertinente y verificable acerca de cómo en la organización se cumple con un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. SGC. La norma ISO 9001 se implanta en entidades del sector servicios para ofrecer lo mejor de sí mismas a sus clientes. El Sistema de Gestión de la Calidad que aporta necesita de una serie de documentos que requiere la norma. Dichos documentos son el manual de calidad, los procedimientos, los. Por medio de la presente me permito comunicarle, que en mi calidad de director de trabajo de grado he leído detenidamente el informe final del estudio titulado “DISEÑO DE LOS. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE. INVENTARIOS DE LA COMERCIALIZADORA J&F.", realizado por los. En este manual se encuentran las líneas generales para el desarrollo, gestión y documentación necesaria que aseguran un efectivo Sistema de Garantía interno de calidad. Su aplicación está orientada a garantizar la calidad de UNIR a través de los procedimientos, así como a la mejora continua. Manual de Calidad de la. homologada y actualizada, así como la revisión y mejora del propio Sistema de Gestión de la Calidad.. Empresas. 3.51. Análisis de las prácticas e inserción laboral. 3.61. Análisis del cumplimiento de los objetivos del proceso de aprendizaje de los. 5.30 ED.3 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. CC-DA-02 Gestión de Calidad de los Procesos de Auditoría. - CC-DA -03 Presentación de Informes de. El presente manual recoge los procedimientos propuestos para la Dirección de Auditoria de la Cámara de Cuentas. La metodología. presupuesto de las empresas y sociedades del Estado;. - Determinar si el monto. Para tener éxito hoy en día, las organizaciones y los auditores internos deben diseñar un plan de auditoría centralizado en aquellas áreas de negocios.. en el Manual de Auditoría Interna de la República del Salvador (2002) define los P/T como: "Registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las. La auditoría operativa consiste en el examen de los métodos, los procedimientos y los sistemas de control interno de una empresa u organismo, público o privado; en definitiva, se fundamenta en analizar la gestión. 5 CAÑIBANO, L.: Curso de auditoría contable. 4.ª ed. Pirámide,. Madrid, 1996, pág. 53. 6 HEVIÁ, E.: Manual. Objetivos del Manual. 04. Base Legal. 04. Funciones y Responsabilidades del Area de Auditoría. 05. Código de Etica del Auditor Gubernamental. 11. CAPITULO II... No dedicarse a negocios u ocupaciones que sean incompatibles o. procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno". Para que el. Responsable de la Planificación Avanzada de la Calidad. • Redactar el manual de calidad y los procedimientos. • Instruir al personal de fábrica en las áreas de calidad. • Difundir la Política de Calidad en la Empresa. • Responsable de que se realicen las auditorias de sistema, producto y proceso. • Informar a la Dirección. políticas y procedimientos existentes en la empresa o entidad objeto de la auditoría. Las Auditorías. Auditorías Ambientales son herramientas que permiten a las empresas y a la autoridad ambiental reconocer. El manual pretende impulsar el uso de la auditoría como herramienta de gestión ambiental de las empresas. c) RIESGO DE DETECCIÓN: Es el riesgo que se puede generar en el caso de que los procedimientos de auditoría seleccionados no detectasen errores o irregularidades existentes en los estados contables y en la gestión del organismo o entidad auditado. Considera aspectos originados en la naturaleza, alcance y. Asegurar mediante procesos de auditoría que los recursos, trámites, servicios y procesos sustantivos de la CFE, sus EPS, y en su caso, Empresas Filiales, se encuentren encaminados al logro de sus objetivos, así como evaluar la aplicación del marco jurídico, con el propósito de mejorar la gestión y la regulación de sus. La Libertad, El Salvador. PBX: (503) 2241-6400 (503) 2210-2500. Fax: (503) 2241 6413- 2210 2523. MANUAL DE. POLITICAS y. PROCEDIMIENTOS. INSTITUCIONALES. MEDICION Y CONTROL DE GESTION ..... POLITICA. La unidad de auditoría interna será independiente de cualquier área de PROESA y a ese. Comentarios auditorías AENOR y SGS. Adecuación a UNE-EN-IS0. 14001:2004. 13. General. Incorporación de INALSA al Sistema de gestión de la calidad y ambiental del. Grupo TYPSA. 14. 9.5. Anexo. Actualización de la Política general de gestión de la calidad y ambiental del. Grupo TYPSA. 15. General. Adaptación a. El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones. modificaciones en los procesos o procedimientos internos de la Gerencia o si se producen modificaciones. establecidos por la empresa para garantizar la seguridad de la información. i. Realizar. El contenido del presente Estatuto se desarrolla y amplía en el Manual de Procedimientos de la. Dirección de Auditoría Interna. El presente Estatuto es de aplicación en todas las sociedades del Grupo Prosegur, tanto en las que participe de forma mayoritaria, como en las que tenga responsabilidad en su gestión efectiva. Proponer, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría a la medida de la contingencia empresarial, con un alcance que varía desde la evaluación previa de los. en una perspectiva moderna basada en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, como herramientas de gestión de la sostenibilidad en la empresa. Julio 06 de 2011. Teniendo en cuenta el sector al que pertenece y dentro del cual se desarrolla la Empresa de.. ETB, son responsables de una gestión efectiva y transparente, para ello deben establecer y formalizar las.. organización y en la normativa interna vigente (manuales de funciones y procedimientos, directivas. El Banco Cooperativo Español, cuentan con un procedimiento de revisión y autorización de la información. con amplios conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y/o gestión de riesgos... presta especial atención a los procesos contables manuales y al proceso de lanzamiento de nuevos.
componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de una empresa comercializadora de vidrio templado... El manual de calidad se referirá a procedimientos documentados del sistema de la calidad destinados a planificar y. Procedimiento de Acción Correctiva. • Procedimiento de Auditoria Interna. Escuela de Sistemas de Información y Auditoría. Control de Gestión. “Diferencias en el uso de Herramientas y Mecanismos de Control entre Pymes y Grandes Empresas Chilenas". INTEGRANTES: Carolina Inés Concha Acuña.... El Cuadro de Mando Integral, Auditoria Interna y los Manuales de Procedimientos. gestión y auditoría que trabajan con la Comisión. Contiene una estructura con un claro foco en la realidad española, pero permite ser aplicada a otros entornos regulatorios, siendo un recurso útil para las empresas cotizadas y no cotizadas tanto en el sector privado como en el público. Por ello, el Manual expone y explica. que exista un documento completo y actualizado, que establezca un método estándar para la ejecución de los procesos, y se pueda realizar un seguimiento en la gestión diaria de la organización. Este manual aplica para cualquier área de la empresa. 4. DEFINICIONES. ▫ Estructura organizacional: Es la. RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Dirigir, gerenciar, administrar y gestionar la Empresa orientándola hacia el cumplimiento de los objetivos en el... Sistemas, métodos y procedimientos de auditoría, de evaluación y de control de gestión. Establecer los procesos que sustentan el Plan de Gestión de la Calidad, esto es, control de documentos, control de registros, auditorias internas, tratamiento del servicio no conforme y gestión de acciones correctivas y preventivas, revisión de la alta gerencia, análisis de datos, gestión de formación, y. El presente documento llamado Manual de Procesos Críticos de la Auditoría para el Mejoramiento de la. evaluación de la calidad por parte de las Empresas Promotoras de Salud o de sus asimiladas, por parte de. tanto los procedimientos específicos de auditoría, como la gestión general de la auditoría de la calidad en. documentación asociada al Proceso a Auditar, como: caracterizaciones, manuales, guías, lineamientos, instructivos, procedimientos, formatos, requisitos legales y requisitos de normas técnicas, así como los informes de gestión, de resultados, de auditorías anteriores, de análisis de datos, riesgos, mejoras, planes, entre. libro “Gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas", editado en el. Este texto tiene por objetivo desarrollar a modo de guía el Manual de Gestión de la Prevención de.. debería establecer y mantener actualizado el procedimiento para el desarrollo de auditorías. El Manual de sistema de gestión de Crowley nivel uno, está diseñado para proporcionarles a. procesos y procedimientos, para asegurar que trabajemos con integridad, con el fin de alcanzar las metas de.... las instalaciones, el proceso de control de documentos, el programa de auditorías y el proceso de mejora. El Manual de Gestión de Procesos y procedimientos-MGPP, contiene la descripción del procesos de nivel 0... COES. • Empresas de electricidad, gas natural e hidrocarburos. • Ministerio de. Energía y Minas. • Proinversión. • Propuesta del Sub Comité de Generadores del. COES... Auditorias del proceso de supervisión. Manual de Calidad. Fecha de Edición: 1 de octubre de 2004. Página 2 de 33. PRÓLOGO. “......podríamos decir que la Misión de ALSA es ofrecer un servicio de transporte... 8.2.2 Auditoría interna.... debe constituir un conjunto de actividades paralelas a la gestión cotidiana de la propia empresa. VENTAS DE LA EMPRESA ELECTRO RICHAR RUIZ CÍA.. El proyecto de grado denominado Auditoría de Gestión aplicada a los.... automática y manual. ➢ Fabricantes de Herrajes. La organización se encuentra en un proceso de mejora continua, dirigido a garantizar la distribución de un producto de calidad y un. Las auditorías complementan el ciclo de planificación y control, valorando la validez de los sistemas de planificación y control de gestión La revisión de la actuación. son objetivos de la auditoría concienciar sobre seguridad y salud laboral y el cumplimiento de los procedimientos de prevención en la empresa lo tanto,. 1.2.2.3. Actividades de Control. Las actividades de control consisten en políticas y procedimientos establecidos dentro de la empresa con el propósito que estas disposiciones sean emitidas y cumplidas por la alta gerencia y por el personal en caso que les integren. Para el manual de Auditoría de Gestión. POLITICAS DE AUDITORIA. Política de. gestión. Queremos imprimir una nueva filosofía de administración, estableciendo políticas enfocadas a los procesos de la compañía y orientadas al mercado, para ello es necesario.. h) La elaboración de los Manuales de Procedimientos será responsabilidad de las. Gerencias. 5. PRÓLOGO. Con el fin de contribuir a la mejora de la prevención, presentamos este manual que profun-. empresa y en relación con la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, la auditoría debe valo- rar la integración.. Desarrollar los procedimientos de auditoría preparando los documentos de trabajo y dando. Para que el control de calidad de una empresa sea óptima, se requiere de 4 funciones fundamentales: las pruebas, el monitoreo, la auditoría y los reportes.. El manual de control de calidad se diseña con base en los procedimientos y requisitos exigidos en metodologías de calidad, como por ejemplo la Norma ISO 9001. Dentro del proceso de la implementación de la gestión de riesgos en las empresas, es fundamental establecer un manual de administración de. una revisión permanente de los procedimientos y sistemas relativos al control interno contable y al seguimiento y gestión de riesgos y reclamaciones, con el. Manual de Gestión. Versión: 1.4. Código: SGI.01. Fecha: 20/03/2017. Página: 2 de 39. CONTROL DE VERSIONES. Revisión. Fecha. Motivo del Cambio. 1. 09/05/2016. Primera Emisión. 1.1.... de dar las respuestas adecuadas. • La mejor disposición para colaborar con otras empresas en beneficio del interés de nuestros. tacto con auditorías. En la producción del Manual se ha consultado a miembros clave del personal de Asdi y en colaboración con KPMG y. Ernst and Young..... y sistemas para planificación y coordinación, gestión de implementación, controles y monitoreo, y evaluación. Gestión e informes. – Sistema de presupuesto. Empacadora de Piña de la Empresa Agrícola Industrial La Lydia S.A.. (TOMO I). Trabajo finalizado. Este Manual de Procedimientos otorga una serie de datos de suma importancia en la gestión de procesos de.... continuas auditorías tanto de entidades gubernamentales como el MAG, Ministerio de Salud y de aquellas. Incluso hay empresas que en el apartado en el que tratan de las auditorías, ya incorporan la planificación anual de las auditorías. Esto tiene mucho sentido ya que en ese punto se ha analizado la evolución de los resultados del Sistema de Gestión y las auditorías. Sobre el Plan de Auditorías, se puede. Manual del Sistema de Gestión Integrado J&V Resguardo. SGi-M-01-01.. Somos una empresa de seguridad con un amplio prestigio en el Perú,... Recomendaciones. ➢. Seguimiento de Acciones. Correctivas/Preventivas. PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS. ➢. Auditoria Interna. INDICADOR. META. Objeto y alcance del manual .... CODIGO: DE-008. MANUAL. VERSIÓN: 1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE. GESTIÓN. FECHA. VIGENCIA: Página 3 de 39. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad ..... En el procedimiento EVA1-P-002 Procedimiento de auditorías internas, se especifican los. No es de aplicación el contenido del presente Manual para las empresas concesionarias de las que forma parte. Copcisa Industrial y que se... Económico. Plan de Seguridad y Salud. Plan de Calidad. Plan de Gestión Ambiental. AUDITORIA. INTERNA. REVISIÓN POR. DIRECCIÓN. SATISFACCIÓN. DEL CLIENTE /. para verificar que su copia sigue vigente. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. eficacia el proceso de auditorías internas, desde la planificación y diseño hasta su ejecución e información de resultados.. ISO 9001:2000 y con los requeridos por el sistema de gestión y con los objetivos de calidad fijados de la empresa. 2. ¿Qué es un Sistema de Gestión (SG)? - Manual del SG;. - Procedimientos,. - Mapeos de proceso,. - Planes de control,. - Instrucciones de trabajo,. Capacitación en la(s) norma(s) del sistema de gestión. 4. Planeación del Proyecto. 6. Implementación y medición del SG. 7. Auditoría interna del SG. 8. Generalmente, cuando la gente piensa en la documentación del sistema de gestión de calidad, se imaginan un montón de documentos y procedimientos. Por ejemplo, las pequeñas empresas pueden tener documentado procedimientos que pueden ser incluidos en el manual del Sistema de Gestión de Calidad. especificaciones de productos, literatura y folletos sobre la empresa. Es recomendable recorrer previamente la Institución, lo que hará más fácil la auditoría. Muchas veces ya se puede verificar durante esta visita si la documentación de la calidad. (manuales, procedimientos, instrucciones, etc.) existen. En caso que no. Auditoría Operativa. El funcionamiento del Sistema de Control Interno es el objeto principal de examen, por su relación con la eficacia de la gestión del ente. (tema que evalúa.. definidas por escrito a través de manuales de organización y. la empresa y de los procedimientos de autorización, ejecución y control previsto. Si necesitas obtener la certificación ISO 9001 y quieres documentar tus procedimientos con un manual de calidad eficaz, contacta con nosotros. En CTMA contamos con una amplia experiencia para poder asesorarte en materia de calidad,. Examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre. Auditoría. 1. f. Empleo de auditor. 2. f. Tribunal o despacho del auditor. 3. f. Auditoría Contable. ~ Contable. 1. f. Revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc., realizada por un auditor. Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333. Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia www.apccolombia.gov.co. INFORME DE AUDITORIA. PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD. SOCIAL Y PARAFISCAL). CONTROL INTERNO. Bogotá D.C. julio 01 de 2016. Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. 7. Anexo I.A2. Elaboración del Manual de la calidad. Edición MAYO 2005. MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000. CETMOTRANS, S.A.. • Una instrucción es un procedimiento más específico y con mayor grado. 3°—Que los procesos de auditoría ejercidos por la Contraloría General de la República, los auditores internos y externos y otros. Artículo 3°—Establecer que el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público", es... gestión de los recursos públicos, con el propósito de determinar la. DATOS DE LA EMPRESA. Licenciataria. cumplimiento y gestión ambiental establecido en el Manual de Procedimientos Ambientales. (MPA) de la. Empresa Auditora. Si corresponde. Auditor Líder. Auditor auxiliar. Si corresponde. Auditor auxiliar. Si corresponde. 7. AGENDA DE LA AUDITORÍA. MANUAL DE. PROCEDIMIENTOS. ADMINSITRATIVOS. En el Marco de Implementación del Proyecto Gestión de. Riesgos de Desastres. FEBRERO 2016... empresas contratadas para brindar un bien o servicio al proyecto. VI... obras y adquisición de bienes. para la disposición de la auditoria y de las. comienzan a establecer mecanismos de control, que se insertan en todas las empresas. individuo en su puesto a través de procedimientos y normas de trabajo.... Auditoria. Servicios internos. Servicios internos. Transporte. Manual de normas y procedimiento de la actividad de los medios de transporte. Almacenes.
Annons