Friday 30 March 2018 photo 39/54
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tesis de manual de control interno contable
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. SEDE: CUENCA. CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. Tesis previa a la obtención del título de: Ingeniero en. Contabilidad y Auditoría. TEMA: “PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA EL ÁREA DE. TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL. TÍTULO DE INGENIERO EN. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. “PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL. INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO, PARA LOS PROCESOS DE: CONTROL DE INVENTARIOS, COMPRAS, VENTAS Y TALENTO HUMANO. CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. “MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE. PARA EL HOTEL SALINAS, DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA. DE SANTA ELENA, AÑO 2015". TESIS DE GRADO. Previa a la obtención del Título de: LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. AUTORA: EVELYN. “Propuesta de Procedimientos de Control Interno Contable Para La Empresa. SAJOMA S.A.S.". Esperamos que este trabajo.. TESIS DE ZAFRA (2010) “METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA. EFECTIVIDAD DEL DISEÑO Y.. MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD. FRANCISCO DE PAULA. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA. COMERCIAL DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS. TESIS. Presentada a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la. Universidad de San. PRIVADO DE TESIS. PRESIDENTE.... Manual Contable (Propuesto). exista un manual de procedimientos administrativos y financieros en la ferretería “My Friend", que evalúe la. El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti. Dios por bendecirme para llegar. dueño de la ferretería, quien busca un sistema de control interno contable financiero, para su negocio;. L.C. Francisco Arturo García Pérez. Por su valioso asesoramiento, dedicación y apoyo, pilares importantes en la realización de nuestra tesis... 2.8.1 Responsabilidad del sistema de Control Interno contable.... organización adecuada debido a que no cuenta con un manual de procedimientos y de. ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES. CARRERA. CONTABILIDAD Y AUDITORIA. TESIS DE GRADO. PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría - CPA. TEMA: “Elaboración e Implementación de un Sistema de Control. Interno, caso “Multitecnos S.A." de la ciudad de Guayaquil. HUMANÍSTICAS. CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. TESIS DE GRADO. TEMA: Tesis presentada previa a la obtención del Título de Ingeniera en. “Diseño de un Sistema de Control Interno para la Empresa SANBEL FLOWERS. Cía... Tabla N° 2.4 Existencia de un Manual de Funciones. 42. Cuestionario Control Interno Contabilidad. 54. manual de control interno en el área de tesorería para disminuir el riesgo de.... 11 ACOSTA IBAÑEZ Diana Paola, ARIZA BURGOS Néstor Fernando. Diagnóstico para el mejoramiento del sistema de control interno de la empresa anipack ltda en Bogotá. Tesis de Grado. DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO BASADO EN INFOME COSO-E.R.M, QUE MEJORE LAS. OPERACIONES CONTABLE-FINANCIERO, DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. Elaborado por Equipo de Tésis. su compañera de tesis, por los momentos que compartimos juntos, agradecerles porque trabajamos de la... “Propuesta de un Sistema de Control Interno Administrativo Contable para las Empresas dedicadas a la... muestran los manuales de procedimientos y funciones; de las actividades que realizaran los empleados. AUDITORIA INTERNA PARA EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO. DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL. MUNICIPIO MARACAIBO. Trabajo Especial de Grado para optar por el titulo de Contador Público. PALABRAS CLAVES: Control Interno, Manual de Procedimientos de Control Interno,. Auditoría por su constante labor para transmitir sus conocimientos, de una manera muy especial al Ing. Genaro Peña quien acertadamente dirigió esta tesis... contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. Tema: Propuesta del diseño de un manual de control interno contable en empresas e instituciones. Subtema: Propuesta del diseño de un manual de control interno contable del área de inventario de suministros para aves en la empresa Pollo Lara, ubicada en el municipio de Nandasmo, departamento de Masaya durante. Efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en. Tesis para optar al grado de Máster en Contabilidad con Énfasis en Auditoria. AUTORA: Lic. Sandra... y contable. PALABRAS CLAVE: Control Interno, Manual Administrativo y Contable, Procedimiento,. Tema: “Diseño de Manual de Control Interno Contable del Estudio Jurídico Muguersa. S.A.". Tesis presentada previa a la obtención del Título de: Contador Público Autorizado. Presentado por: Ruiz Demera Rosario Katherine. Toala Guerra Jonathan Cristóbal. Tutor: Ing. Com. Janet Pantoja Rodríguez. Guayaquil –. CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. Tesis de grado para la obtención del título de: Licenciada en Contabilidad y Auditoria. TÍTULO DEL TEMA DE TESIS DE GRADO. “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO EN EL. ÁREA. CONTABLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ECUATORIANO SUIZO". Título del Proyecto: _ Propuesta de lineamientos de control interno que permitan la optimización de los procesos contables en el flujo... investigación que son aquellos estudios, tesis realizadas por autores, donde se plantean una breve.. denominada Manual de control interno en el área de Inventario, ventas- cuentas. Análisis del sistema contable de la cooperativa de transporte Ecuatoriano Pullman, de la ciudad de Machala y elaboración de un manual de control interno. del país por medio del crecimiento de las empresas por esta razón se presenta la siguiente tesis, la misma que tienen como objetivo contribuir a la buena e. ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD. TESIS. "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO OPERATIVO. EN LOS ALMACENES. agradecimiento a los señores Catedráticos de la Escuela Profesional de Contabilidad, ya.... A nivel de procesos los almacenes no cuentan con manual de. CONTROL INTERNO PARA LA COMPAÑÍA DATUGOURMET. CIA. LTDA." PREVIA A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE. INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA,. CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA. ELABORADO POR: JIMENA MERCEDES SEGOVIA VILLAVICENCIO. TUTOR DE TESIS: ING. Title: “DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE BASADO EN EL MÉTODO COSO III PARA LA CLINICA INGINO, Author: WILSON. de la Escuela de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas, declaro que la tesis que presento es auténtica y original. Josué Daniel Pérez Nieto Rosa Yamileth Sigarán Diaz Disponible en: Biblioteca Central "Florentino Idoate, S.J.". TESIS 3. Guía para la elaboración de un modelo de manual de control interno para los principales procesos de negocio de la microempresa ferretera de la zona metropolitana de San Salvador. AUTORES (AS). “UNIANDES" declaro que el contenido de la Tesis cuyo título es “PROPUESTA DE. UN MANUAL DE CONTROL INTERNO EN EL ÀREA DE CRÉDITO DE LA COAC. “EDUCADORES 25 DE ABRIL, presentado como requisito para la obtención del. Título de Ingeniera en Contabilidad, Auditoría y Finanzas C.P.A. es original,. ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y AUDITORÍA. MAESTRÍA EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA. DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DE LA NIÑEZ. Y LA FAMILIA INFA, PROVINCIA DE IMBABURA. Tesis. El control interno contable y su impacto en los estados financieros de la sociedad de hecho monterrey del cantón el Guabo (Tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. Identificador: TUACE-2015-HT-CD00387. Resumen : La presente Tesis de grado está desarrollada. CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD. TESIS. “EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN. CONTABLE DE LA EMPRESA GOLDEN AMAZON GROUP S.A.C.". PARA OBTENER EL TÍTULO DE. CONTADOR PÚBLICO. AUTOR. SOSA PÉREZ, LESLY MARGARITA. LIMA - PERÚ. 2015. Al desarrollar el presente trabajo de investigación se aplicaron esquemas teóricos sobre el control interno en general, con el fin de conocer y aclarar las consideraciones importantes de los sistemas de control interno y su aporte en el desarrollo de manuales de control interno. Los manuales de control interno son una. El presente trabajo de investigación “Diseño de un modelo de Control Interno Contable basado en el método COSO III, para la Clínica Inginost Cía.. 50 Investigador: Irene Concha Entrevista dirigida: Contador, Ing. John Escalada OBJETIVO: 51 Interpretación: este manual de funciones no se aplica en su. Título : Diseño de un manual de control interno para el área contable de la Empresa Molinos El Fénix de la ciudad de Riobamba. Autor : Huilca. Palabras claves : MANUAL DE CONTROL INTERNO;MOLINOS EL FENIX. Aparece en las colecciones: Tesis Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA. RESUMEN:La presente investigación trata sobre el diseño de un manual de control interno contable y administrativo para la Agencia de Turismo “D" de l... El objetivo de esta tesis es la Implementación de un Sistema de Control Interno. Contable Financiero, aplicado a la empresa IBcorp Casa de Valores S.A., dedicada a actividades de las Bolsas de Valores. Con la IMPLEMENTACIÓN, se pone en funcionamiento, los manuales de procedimientos para aplicar a cada una de. permitieron el desarrollo de los objetivos propuestos, tal como: evaluar el control interno del área de almacén para incrementar la eficiencia operativa en la empresa Papelería Santa. Rita SAC., octubre a diciembre 2014; para lo cual se llegó a concluir que la empresa no contaba con un manual de. Egresada de la maestría en contabilidad con énfasis en auditoria UNAN-Managua FAREM-Estelí. Correo electrónico:. lugar la elaboración de un manual de procedimientos, un manual de. Control interno y su incidencia en la rentabilidad de empresa cobros del norte S.A | Ciencias ecconómicas | Pag 34-42. 35. Y evaluación del sistema de control interno contable y de este proyecto se basa en crear un manual de control interno de de la tesis. PRINCIPIOS TÉCNICOS DE CONTROL INTERNO 6 Los Procedimientos de Control e) Reglamento interno, Manual de Funciones u Determinar el período contable. tÍtulo del tema de tesis. A el Dr. Jorge Eduardo Melo Molina, mi director del tesis por su soporte y su... Procedimientos de Cuentas por Pagar. Descripción de los cargos. • Auxiliar contable. • Almacenista. Palabras claves: Procedimientos, control Interno, listas de.. regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de. En el desarrollo de la presente tesis se ha tenido en cuenta el control interno que involucra el manejo de la empresa, obteniendo la descripción de las características del restaurant con respecto a la distribución de funciones del personal que en un 90.91% no existe un manual de funciones. El 68.18% de los encuestados. 9 Manual de normas y procedimientos para el área de caja………… 47. 1. 0.. sistema automatizado para el control interno del área de caja del IUTE.... un sistema contable. Todas las operaciones contables necesariamente están sujetas al sistema de control interno que establece una entidad. El grado de fortaleza del. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. TESIS. Tema: “LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA. LOS ACTIVOS FIJOS. Control Interno para los Activos Fijos en el Departamento de Bodega de la EP-. EMAPA-A AMBATO.... Tabla 5: Manual de control interno . Editorial Centro Contable Venezolano. Venezuela. Poch, R. (1992). Manual de Control Interno. Editorial Gestión 2000. Segunda. Edición. Barcelona España. Leonard, W. (1990). Auditoria Administrativa. Evaluación de métodos y Eficiencia administrativa. México: Editorial Diana. Resumen. El control interno es un proceso. Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con los procedimientos de control tributario caso de estudio: comerciantes no. Actualmente las entidades Ejecutoras de Proyectos de desarrollo social han sido auditados desde el punto de vista contable únicamente en cumplimiento al convenio de. ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD. PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. EMPRESARIALES EN EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO GRUPO GAUCHO 2 S.A.C.. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2015. Tesis presentada por: LIZBETH ERIKA CAHUI HUAMANI. 2016, Diseño de un manual de procedimientos para el Control Interno en el proceso de compras de la empresa constructora "ROCCOSUL CIA. LTDA." Silva Maldonado, Gabriela Margarita. 2016, Desarrollo y aplicación de un programa de planificación estratégica para los socios de la finca productora de palmito "La. Por ejemplo, una tesis en Administración de Empresas de una universidad privada de prestigio internacional con sede en Costa Rica, propuso y elaboró una tesina para el grado de Bachiller en la disciplina de contabilidad, con la temática un manual de control interno para una importante empresa alimenticia de impacto. Título: ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE ALMACÉN- INVENTARIOS DE LA EMPRESA AMAL PRODUCTOS, C.A. IP MILITZA MEJIAS. 8.Título: MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL PROCESO DE COMPRAS UTILIZANDO EL SISTEMA PROFIT EN LA. En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado (Tesis), presentando por el ciudadano Monascal Fernando, para optar al. proceso de Control Interno ejecutado por la Gerencia de Auditoría en la empresa Italviajes, C.A., con miras a.. 32. 2.2.1. Declaración de Principios de Contabilidad (DPC-10)….. 32. 2.3. Marco Legal… La presente Tesis es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente, participaron varias personas leyendo, opinando.. efectivo en una organización. El control interno para el manejo del fondo fijo de Caja Chica, a través de sistemas, procedimientos, métodos, prácticas y políticas de carácter administrativo y/o contable. 122p. RESUMEN. La presente investigación; se planteo con el propósito de diseñar los procesos de control de gestión de compras en el Centro Clínico Radiográfico ODONTOMAR, CA. Se inscribió en la línea de investigaciones administrativa-contable sustentado por los autores: Koontz (2007) y Stoner (2005) entre otros. TESIS. PRESENTADO POR. BALLÓN FIGUEROA, LUZ MARÍA. ASESOR. BAYLÓN GONZALES, BEATRIZ ELIZETH. Los Olivos, 2017. EL CONTROL INTERNO Y SU. tiene el control interno en el correcto tratamiento contable y financiero de las.... Titulada “Propuesta De Implementación De Un Manual De Control. Lo objetivo y lo subjetivo del control. 53. 6.2.- El perfeccionamiento empresarial. 54. 6.3.- Los manuales de organización y procedimientos. 55. 6.4.- Manuales de Contabilidad y de Costo. 57. Bibliografía. 59. Anexo: Guía cuestionario para el diagnóstico y evaluación del Con- trol Interno bajo el enfoque de la Resolución. “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE. CONTROL INTERNO FINANCIERO Y. ADMINISTRATIVO PARA EL COLEGIO. NACIONAL NOCTURNO CATAMAYO". Tesis previo a Optar el. Grado de Ingenieras en. Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor. Resumen. Desde la óptica del sector asegurador, el Control Interno debería verse como una oportunidad para las.. tos y canales informativos relevantes (ejemplo: Manual de procedimientos de la gestión y... control dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de con- trol interno. El sistema de Control Interno estará documentado cuando menos en los aspectos siguientes: - Políticas institucionales. - Manuales de Funciones y/o puestos;. - Manuales de procedimientos, incluyendo los de contabilidad, presupuesto, tesorería, créditos y otros;. - Instructivos para el desarrollo de tareas o. JENNY CONSTANZA PALACIOS SARMIENTO. LIDA PAOLA LEON PARRA. YIMARY ARIZA PEÑA. DIRECTOR TESIS. ANDRES EDUARDO BEJARANO. Ciclo de Tesorería. Tabla 6. Ciclo contable y Financiero. Tabla 7. Ambiente Interno. Tabla 8. Establecimiento de Objetivos. Tabla 9. Identificación de Eventos. Tabla 10. Carrera de Contabilidad. MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE. CONTROL DE CALIDAD BASADO EN LA. NORMA ISO 9001 Y EL MARCO INTEGRAL. DE CONTROL INTERNO COSO 2013 PARA. UNA EMPRESA.... Contabilidad. Financiera, Ética, Microbiología, Capitalismo, Manual sobre Transparencia Fiscal y. CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. La presente tesis denominada “Evaluación y mejoramiento del sistema de control.... internos. - Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. (Manual de. Auditoria de Gestión - CGE 2003). 1 Manual de Auditoría de Gestión, elaborado por la Contraloría. ÍNDICE. IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA CONTABLE EN UN. SANATORIO DE... organización e implementación del control interno en un sanatorio, con el fin de servir de herramienta y guía. descripción de funciones, el análisis de puestos, los manuales de organización, etc. basándonos en la. registradas en el software contable y lo que se encuentra físicamente en la empresa. 51. 10. Registro de las salidas de.. diagnóstico y las estrategias de control interno dirigidas al proceso de almacén – inventario... Ríos Y. (2009) lleva por título “Manual de formularios y procedimientos de compra de materia prima. A través de los resultados obtenidos se pudo identificar los procedimientos administrativos y contables de control interno aplicados por estas.. de manuales, políticas que guíen el desempeño; los procedimientos contables, favorecen el registro y control de las operaciones contables, a través de la.
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